АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Безвозмездные поступления

Читайте также:
  1. Глюкоза крови. Пути ее поступления и использования. Гексокиназная реакция – клучевая реакция углеводного обмена. Пусти превращения глюкозо-6-фосфата.
  2. Дата поступления : 20.08.2013 г. Дата выписки : 10.09.2013р .
  3. Дата поступления в клинику. Жалобы больного на день курации.
  4. Классификация и оценка нематериальных активов. Учет поступления нематериальных активов.
  5. Налоговые поступления в бюджет
  6. Основные пути поступления яда в организм
  7. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
  8. Теплопоступления от источников освещения
  9. Теплопоступления от людей
  10. Экономическая теория предложения. Взаимосвязь между налоговыми ставками и налоговыми поступлениями. Кривая Лаффера.

 

Объем фактически поступивших безвозмездных поступлений за 2014 год составил 1 594 107 960,85 рублей, что составляет 97,4% к уточненным годовым плановым назначениям в сумме 1 635 976 324,59 рубля, из них:

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ поступили в сумме 1 597 761 486,38 рублей или 97,4% к уточненным годовым плановым назначениям (приложение № 1 к Пояснительной записке), в том числе:

дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований - поступившие в сумме 95 025 600,00 рублей или 100% к уточненным годовым плановым назначениям;

субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) поступившие в сумме 229 415 180,95 рублей или 89,6% к уточненным годовым плановым назначениям;

◊ с убвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований - поступившие в сумме 1 273 320 705,43 рублей или 98,8% к уточненным годовым плановым назначениям.

 

Прочие безвозмездные поступления поступилив сумме – 2 624 275,40 рублей или 99,2% к уточненным годовым плановым назначениям, из них:

◊ поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов в сумме 48 390,00 рублей или 69,1% к уточненным годовым плановым назначениям (МКУ «УО администрации г. Канска» - добровольные пожертвования), неисполнение годовых плановых назначений в сумме 21 610 рублей сложилось, за счет снижения оказания спонсорской помощи;

◊ прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов в сумме 2 575 885,40 рублей или 100% к уточненным годовым плановым назначениям (МКУ «УО администрации г. Канска» - возмещение родителями стоимости путевок в летние оздоровительные лагеря, поступление от Благотворительного фонда культурных инициатив на благотворительный проект «Военно-спортивный зачет»).

● Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет в сумме 29 789,57 рублей или 100% к уточненным годовым плановым назначениям.

 

● Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в краевой бюджет в сумме минус 6 307 590,50 рублей или 99,5% к уточненным годовым плановым назначениям.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Сумма уточненных бюджетных назначений на 2014 год составляет 2 431 776 013,65 рублей, исполнены расходы за 2014 год в сумме 2 334 700 589,22 рублей или 96,0% от уточненных годовых плановых назначений. Неисполнение расходной части бюджета в полном объеме произошло в основном по причине неполного освоения средств на строительство домов в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и не исполнения плановых назначений по доходным источникам.

Исполнение расходов бюджета по функциональному разрезу распределилось следующим образом:

ü отрасли экономики – 513 130 453,89 рубля, или 22,0% от общего объема расходов (в 2013 году – 474 367 768,91 рублей или 21,1%), которые включают в себя сельское хозяйство и рыболовство, транспорт, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство;

ü отрасли социальной сферы – 1 692 340 531,88 рубль, или 72,5% от общего объема расходов (в 2013 году – 1 634 109 086,47 рублей или 72,8%), включающие в себя образование, культуру и кинематографию, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт;

ü прочие отрасли – 129 229 603,45 рубля, или 5,5% от общего объема расходов (в 2013 году – 137 330 428,76 рублей или 6,1%), включающие в себя национальную безопасность и правоохранительную деятельность, общегосударственные вопросы, средства массовой информации, охрану окружающей среды.

Расходы по отраслям за 2014 год исполнены:

рублей

Раздел Наименование раздела Уточненная бюджетная роспись на 2014 г. Кассовое исполнение за 2014 г. % исполнения к годовым назначениям
  Общегосударственные вопросы 70 714 828,82 67 259 273,08 95,1
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 26 984 558,40 25 795 234,99 95,6
  Национальная экономика 147 139 571,15 136 268 383,33 92,6
  Жилищно-коммунальное хозяйство 425 650 562,32 376 862 070,56 88,5
  Охрана окружающей среды 35 496 787,43 34 941 018,47 98,4
  Образование 1 033 150 948,08 1 019 758 407,13 98,7
  Культура, кинематография 64 230 050,27 62 451 609,86 97,2
  Здравоохранение 44 800,00 44 800,00 100,0
  Социальная политика 603 520 143,18 587 843 625,25 97,4
  Физическая культура и спорт 23 523 092,00 22 242 089,64 94,6
  Средства массовой информации 1 320 672,00 1 234 076,91 93,4
  Итого: 2 431 776 013,65 2 334 700 589,22 96,0

 

Основную долю расходов занимают расходы на образование 1 019 758 407,13 рублей, что составляет 43,7% от общего объема расходов и на социальную политику 587 843 625,25 рублей, что составляет 25,2% от общего объема расходов.

Основной удельный вес в расходах по экономическому содержанию занимают расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 45,2%, на оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан – 19,6%, бюджет остается социально - направленным.

В связи с внесением изменений в 2013 году в Бюджетный кодекс Российской Федерации, бюджет города Канска на 2014 год сформирован и исполнен на основе 9 муниципальных программ с охватом средств бюджета в размере 97,4% от уточненных годовых плановых назначений и 97,5% от фактического исполнения.

Исполнение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов сложилось следующим образом:

рублей

Наименование муниципальных программ, подпрограмм, непрограммных расходов Уточненные бюджетные назначения на 2014 год Кассовое исполнение за 2014 год % исполнения к годовым назначениям
         
1. Муниципальная программа города Канска «Развитие образования» 977 976 503,20 968 195 196,71 99,0
1.1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 934 352 714,99 925 159 564,70 99,0
1.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 43 623 788,21 43 035 632,01 98,7
2. Муниципальная программа города Канска «Социальная поддержка населения» 550 718 097,11 535 363 619,16 97,2
2.1. Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности» 64 912 675,65 64 661 339,79 99,6
2.2. Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 95 551 432,44 91 946 978,93 96,2
2.3. Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 302 163 165,62 290 742 521,78 96,2
2.4. Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 53 209 023,40 53 209 023,40 100,0
2.5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 34 881 800,00 34 803 755,26 99,8
  Муниципальная программа города Канска «Городское хозяйство» 429 017 777,68 414 476 826,79 96,6
3.1. Подпрограмма «Развитие транспортной системы города» 142 863 781,15 133 224 842,01 93,3
3.2. Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 191 289 214,41 188 400 360,93 98,5
3.3. Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города» 35 496 787,43 34 941 018,47 98,4
3.4. Подпрограмма «Благоустройство города» 46 073 618,00 45 146 228,13 98,0
3.5. Отдельные мероприятия 13 294 376,69 12 764 377,25 96,0
  Муниципальная программа города Канска «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 26 984 558,40 25 795 234,99 95,6
4.1. Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях» 26 984 558,40 25 795 234,99 95,6
  Муниципальная программа города Канска «Развитие культуры» 103 139 813,00 100 320 565,86 97,3
5.1. Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» 33 117 501,51 32 011 387,45 96,7
5.2. Подпрограмма «Развитие архивного дела в городе Канске» 3 187 183,00 2 738 364,26 85,9
5.3. Подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества» 28 059 331,62 27 438 853,82 97,8
5.4. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 38 775 796,87 38 131 960,33 98,3
  Муниципальная программа города Канска «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 71 694 348,00 67 360 435,49 94,0
6.1. Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» 53 794 463,00 51 871 599,61 96,4
6.2. Подпрограмма «Вовлечение молодёжи в социальную практику» 9 192 192,00 7 212 273,50 78,5
6.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 8 707 693,00 8 276 562,38 95,0
  Муниципальная программа города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» 2 605 488,00 2 605 487,75 100,0
7.1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска» 290 488,00 290 487,75 100,0
7.2. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Канска» 2 315 000,00 2 315 000,00 100,0
  Муниципальная программа города Канска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» 194 109 956,14 150 646 773,20 77,6
8.1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Канск» 172 682 653,22 129 543 565,94 75,0
8.2. Подпрограмма «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Канска» 294 000,00 258 280,37 87,9
8.3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 7 102 902,92 7 000 249,80 98,6
8.4. Отдельные мероприятия 14 030 400,00 13 844 677,09 98,7
  Муниципальная программа города Канска «Управление муниципальными финансами» 12 271 666,00 11 996 851,53 97,8
9.1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 12 271 666,00 11 996 851,53 97,8
  ИТОГО РАСХОДОВ по МП 2 368 518 207,53 2 276 760 991,48 96,1
  Непрограммные расходы бюджета города Канска 4 800 801,00 4 648 323,81 96,8
  Функционирование Канского городского Совета депутатов 3 415 118,00 3 294 634,89 96,5
  Функционирование Контрольно-счетной комиссии города Канска 1 385 683,00 1 353 688,92 97,7
  Непрограммные расходы органов местного самоуправления 58 457 005,12 53 291 273,93 91,2
  Функционирование администрации города Канска Красноярского края 34 208 480,82 32 388 377,27 94,7
  Функционирование муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска» 11 438 190,00 9 785 329,74 85,5
  Функционирование Управления архитектуры, строительства и инвестиций администрации города Канска 8 233 290,00 7 579 698,57 92,1
  Функционирование муниципального казенного учреждения «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска» 1 925 656,79 886 481,11 46,0
  Функционирование отдела физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска 1 741 790,69 1 741 790,69 100,0
  Функционирование отдела культуры администрации г. Канска 895 953,67 895 953,40 100,0
  Функционирование муниципального казенного учреждения «Управление социальной защиты населения администрации города Канска» 13 643,15 13 643,15 100,0
  ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2 431 776 013,65 2 334 700 589,22 96,0

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)