АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Прогнозирование инфляции и управление инфляционными процессами

Читайте также:
  1. C. прогнозирование потока прибыли и ее элементов
  2. I.3.5.Государственное управление по-большевистски
  3. А. Стратегическое управление человеческими ресурсами (СУЧР)
  4. Автоматическое управление.
  5. Агрессия: понятие, основные теории. Проявления агрессии. Управление агрессией.
  6. Административное управление
  7. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей доверительное управление имуществом в России
  8. Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации с его Управлением экономической и социальной безопасности, Межведомственной комиссией (МВК) и секцией научного совета.
  9. Б) управление карьерой
  10. Б. Передача активов наследства и управление наследством
  11. База практики - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
  12. БЕСПРЕДЛОЖНОЕ ДВОЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Прогнозирование инфляции осуществляется на основе индексов изменения потребительских цен с учетом неудовлетворенного спроса. Неудовлетворенный спрос приравнивается к вынужденным сбережениям населения. Они рассчитываются нарастающим итогом за ряд лет, исходя из размеров их ежегодных приростов. При этом индекс необходимых сбережений приравнивается к индексу товарооборота и услуг. Соотношение прироста вынужденных сбережений с объемом товарооборота и услуг дает представление о скрытой инфляции, либо отношением индекса денежных доходов населения к индексу товарооборота и услуг. на макроуровне можно определять на основе уравнения Фишера. MV = PQ, где М - количество денег в обращении; V - скорость их обращения; Р - цена; Q - объем продаж товаров и услуг. Уровень И. можно прогнозировать путем разработки многофакторных моделей. Факторами могут выступать: изменение курса валюты, рост денежной массы, и т.д. Распространенным способом является также расчет ее уровня на основе дефлятора ВВП. Т.о, под инфляцией следует понимать обесценение денег. Один из показателей наличия или отсутствия инфляции - показатель индекса цен. В качестве косвенного показателя используются статистические данные об отношении товарных запасов к сумме денежных вкладов населения (сокращение запасов и рост вкладов свидетельствуют о повышении степени инфляционного напряжения). По возникновению, инфляция: ожидаемая и неожидаемая. Ожидаемая инфляция может предсказываться и прогнозироваться заранее с достаточной степенью надежности, она может является прямым результатом действий правительства. Неожидаемая хар-ся внезапным скачком цен, что негативно сказывается на системе налогообложения и денежного обращения. Модель, позволяющая исследовать процессы принятия управленческих решений в кризисных ситуациях, на которые могут повлиять следующие факторы: введение правительством временного замораживания доходов и цен, установление верхних пределов их роста; стремление удержать динамику заработанной платы на уровне, не превышающем темпы роста производительности труда; или даже тотальный административный контроль над ценами и доходами, влияние изменения системообразующих свойств на инфляционные процессы.

17.Государственный бюджет, его прогнозирование и планирование курса

Центральное место в системе финансовых балансов занимает государственный бюджет. Он ежегодно утверждается в виде закона и представляет систему эк.отношений по планомерному формированию и использованию централизованного фонда денежных средств государства. По форме гос. бюджет представляет собой баланс, доходной частью которого являются налоги, неналоговые поступления, а расходной – затраты на социальные услуги, хоз. нужды (дотации предприятиям, субсидии, расходы на осуществление гос. программ), расходы на содержание органов гос. власти и управления, платежи по гос-му долгу и др. При прогнозировании доходов можно применять методы экстраполяции. Однако результаты могут быть весьма неточными, так как они базируются на основе прошлого развития без учета эволюции налоговой базы. Более надежный прогноз достигается построением функциональных зависимостей. В отличие от доходов гос-ва, при прогнозировании правительственных расходов существует гораздо меньше возможностей определить их уровень, опираясь только на обычные экономические соотношения. Это является следствием политической природы процесса принятия решений по гос-ным расходам, которые в большей степени носят вероятностный характер. Прогнозы финансирования дефицита обычно проводятся по трем основным направлениям: внешнее финансирование, внутреннее небанковское заимствование, внутреннее заимствование у банковской системы. При расчете внешнего финансирования сверяются планы иностранных займов и графики погашения долгов с прогнозами иностранных кредитов и графиками погашения долгов кредитных агентов. Если проблема заключается в определении уровня или структуры иностранного долга, в прогноз включается более широкий набор параметров, уделяется особое внимание управлению внешним долгом. Бюджетные прогнозы в области внешнего долга (внешнего финансирования) должны согласовываться с показателями счета капитала прогнозного платежного баланса страны. Для внутренних небанковских займов необходим прогноз общего количества долговых инструментов, которые гос-во способно разместить во внутренних финансовых институтах, предоставляющих заемные средства. Прогнозирование внутреннего заимствования у банковской системы может осуществляться по уравнению тренда процентной ставки и суммы получаемого правительством кредита. При прогнозировании кредитно-денежных отношений или программ важной является увязка предложения денег со спросом на деньги в соответствии с контрольной цифрой инфляции и оценкой ее темпов роста. Сопоставления прогнозов спроса на деньги и предложения денег позволяют сделать заключение о степени сбалансированности денежного обращения.

18. Прогнозирование и планирование платежного баланса и валютного курса

Платежный баланс характеризует результаты внешнеэк. связей страны. В нем отражаются операции по экспорту, импорту, полученным займам от иностр. партнеров и предоставленным им кредитам, инвестициям, иностранным трансфертам и платежи правительства. При прогнозе платежного баланса необходимо обеспечить увязку с др. макроэк. показателями. При разработке прогнозного платежного баланса особое знач. должно придаваться прогнозированию экспорта и импорта. Спрос на экспорт зависит от уровня доходов и расходов в странах, являющихся торговыми партнерами, а также от цены экспортных товаров по отн. к цене товаров, производимых в самих этих странах. Прогнозирование валютного курса. Импорт в любую страну создает предложение валюты этой страны на рынках валютных обменов, а экспорт из страны приводит к спросу на ее валюту. Операция валютного обмена — это купля-продажа валюты различных стран. Цена, по которой осуществляется такой обмен называется курсом обмена валют.
Т. о. валютный курс — цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах др. стран. Такая цена может устанавливаться исходя из соотношения спроса и предложения на определенную валюту в условиях свободного рынка, либо быть регламентированной решением правительства или его главным финансово-кредитным органом (Нацбанком). Увеличение экспорта ведет к росту стоимости валюты этой страны. Увеличивается стоимость валюты и при уменьшении импорта. Вместе с тем воздействие экспорта и импорта на обменный курс взаимозависимы. Процесс формирования валютного курса можно подразделить на 2 этапа: 1. определение вал. курса, кот отражает реальную цену нац. валюты (по аналогии с себестоим. товара); 2. форме рыночного вал. курса, кот. отражает цену нац. валюты, образующуюся на основе реального вал. курса под действием рыночного спроса и предложения (по аналогии с ценой товара). При прогнозировании валютного курса используются методы экспертных оценок, статистические методы, многофакторные модели.

19.Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов и занятости населения

Трудовые ресурсы - это часть населения, которая в силу совокупности физ.способностей, специальных знаний и опыта может участвовать в создании материальных благ или трудиться в сфере услуг. Прогнозирование труд. рес. является составной частью процесса разработки демографических прогнозов, служащих решению следующих задач: - определение перспективной численности населения и его половозрастной структуры; - оценка численности населения трудоспособного возраста - основного источника трудовых ресурсов; - обоснование перспектив социально-экономического развития; - оценка возможных проблем демографического развития; - создание основ для разработки демографической политики. В процессе прогнозных расчетов наряду с определением численности населения, его половозрастной структуры, кол-ных и кач-ных хар-тик трудовых ресурсов дается хар-ка таких важнейших параметров, как естественное и механическое движение населения, средняя продолжительность жизни, миграция населения, численность и структура семей. Формируются потребности отраслей народного хозяйства в рабочей силе, и определяется степень ее сбалансированности с потенциальными ресурсами труда. Процесс прогнозирования включает следующие этапы: - анализ состава трудовых ресурсов, степени их использования, возможностей и источников пополнения, трудоустройства; выявление факторов, воздействующих на величину и состав трудовых ресурсов; - расчет перспективной численности и структуры населения; - расчет показателей формирования трудовых ресурсов; - расчет численности работников, занятых в отраслях материального производства и непроизводственной сфере. При прогнозных расчетах необходимо принимать во внимание мероприятия социально-демографической политики. Главная ее цель - изменение негативных тенденций рождаемости, смертности и т.д. Прогнозные расчеты структуры населения осуществляются методом передвижки возрастов, сущность которого заключается в том, что на определенным момент времени фиксируется сложившаяся структура населения, т.е. распределение населения по полу, возрасту, семейному состоянию и т.д. В расчетном периоде эта структура изменяется под влиянием изменения коэф-тов рождаемости, смертности, миграционных процессов и др. факторов,их влияние учитывается с помощью коэф-тов передвижки. Численность той или иной группы населения на данный период умножается на указанные коэф-ты. Полученный результат "передвигается" в следующий период и т.о. одновременно учитываются переменные и структурные изменения. По итогам передвижки возрастов определяется ожидаемая численность всего населения, в т.ч в труд-ном возрасте, и рассчитывается его половозрастная структура. Численность трудо-ного населения в труд-ном возрасте определяется путем вычитания из прогнозируемой численности населения в труд-ном возрасте ожидаемого числа неработающих инвалидов I и II групп в труд-ном возрасте, а также неработающих лиц труд-ого возраста, получающих пенсию на льготных условиях. Кол-во неработающих инвалидов I и II групп и лиц труд-го возраста, получающих пенсию на льготных условиях, может определяться исходя из доли их в составе населения в трудоспособном возрасте в базисном периоде и предполагаемого ее изменения в прогнозируемом периоде. Численность работающих лиц старше трудосп-го возраста (пенсионеров) определятся на основе данных о кол-ве населения, выходящего за пределы трудоспособного возраста и анализа сложившегося соотношения пенсионеров и работающих лиц пенсионного возраста. Главная задача- определение степени обеспеченности эк-ки рабочей силой, ее дефицита или избытка. На основе прогнозных расчетов разрабатываются меры по эффективному использованию труд. ресурсов и обеспечению сбалансированности потенциальных ресурсов труда и потребностей в них нар-го хозяйства. Численность занятых в отраслях материального производства определяется исходя из прогнозируемого объема производства и прогн-го уровня производительности труда. В с/хоз-ве основной инф-цией для определения потребности в рабочей силе являются объемы работ, определяемые исходя из посевных площадей по видам культур (в растениеводстве) и поголовья скота и птицы (в животноводстве), и прогнозируемые на перспективу нормативы затрат труда по видам работ. С учетом этих данных определяется совокупная нормативная трудоемкость сельскохоз-ного производства. Численность занятых рассчитывается путем деления совокупной нормативной трудоемкости (в чел. /час) на нормативный фонд раб. времени в прогнозируемом периоде. В непроизводственной сфере - по нормативам обслуживания. Этот метод распространен в здравоохранении, образовании и др. отраслях сферы обслуживания населения. Численность работающих по сферам и отраслям должна совпадать с общей численностью занятых в народном хозяйстве. В процессе расчетов используются данные последней переписи с учетом предполагаемого изменения трудоустройства и диспропорциональности в использовании женского труда.

Планирование и регулирование оплаты труда

Планирование з/п пред­усматривает определение объема средств для оплаты труда работников в соответствии с плановым вы­пуском продукции в заданной номенклатуре и установлен­ного качества, а также установление правильных соотно­шений в уровнях з/п по цехам предприятия и категориям работающих с учетом характера производства, различий в уровне квалификации, условий труда. В соответствии с этими задачами на предприятиях пла­нируется фонд з/п и социальных выплат и средняя з/п. Различают укрупненный и диф­ференцированный методы планирования ФЗП и соц. выплат. Основными элементами государственного регулирования оплаты труда являются: установление мин. размеров з/п; обеспечение дифференциации з/п; ограничение размеров з/п. Основные функции государственного регулирования оплаты труда. Государство должно:· обеспечивать установление гарантий в области заработной платы;

· создавать систему социальных стандартов, характеризующих не только минимально достаточный уровень жизни населения, но и динамику его повышения;· обеспечивать сохранение покупательской способности через индексацию заработной платы и адаптацию ее к расширению платности социальных услуг и жилья;· не допускать дискриминации среди работников и субъектов хозяйствования в отношении заработной платы. Практическая реализация функций гос. регулирования выражается прежде всего, в установлении и разработке механизма формирования:

1) минимальной заработной платы (МЗП);2) минимального потребительского бюджета (МБП);

3) бюджета прожиточного минимума (БПМ); 4) индексации заработной платы; 5) разработки и утверждения Единой тарифной системы (ЕТС). К методам регулирования оплаты труда относится:· система социального партнерства;· рыночное саморегулирование; гос. регулирование. Социальное партнерство — форма взаимодействия органов гос-го управления, объединений нанимателей, профессиональных союзов и иных представительных органов работников, уполномоченных в соответствии с ак­тами законодательства представлять их интересы.

В основе социального партнерства лежит разработка коллективного договора.

 


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)